上海和法國科龍貝2023年9月28日 /美通社/ -- 在2023年9月27日舉行的資本市場日上,阿科瑪提出了發(fā)展新階段?;?/b>2020年4月戰(zhàn)略升級以來所取得的成就,集團當下的目標是:利用其近期或未來在高附加值技術解決方案領域的工業(yè)投資,在可持續(xù)發(fā)展大趨勢的支持下,為快速增長的細分市場提供服務,從而加快中期銷售額的有機增長。
自2020年4月戰(zhàn)略升級以來,集團堅定不移地持續(xù)進行價值創(chuàng)造轉型,憑借目標投資、先進可持續(xù)創(chuàng)新和高附加值的產品組合管理戰(zhàn)略,基本完成了向純特種材料生產商的轉變。目前,阿科瑪的材料科學專識圍繞著膠粘劑解決方案、先進材料和涂料解決方案三大關聯和互補的業(yè)務部門,擁有無與倫比的尖端技術組合。
這一轉型為阿科瑪帶來了強勁的財務回報,并助力集團提高了結構性盈利能力。因此,阿科瑪有望如期實現其為2024年設定的宏偉財務目標,同時自2020年以來集團通過分紅和股票回購實現了13億歐元的股東回報,并保持了嚴格的財務紀律。重要的是,阿科瑪還顯著提升了其企業(yè)社會責任形象,尤其是制定了與SBTi認證的1.5°C減排路徑相符的宏偉氣候計劃,以及改善工作場所的安全性并推動公司內部的多元化。
自新冠肺炎疫情以來,顛覆性的大趨勢加速了世界的變革,而阿科瑪憑借其高性能創(chuàng)新材料,立于助力實現更可持續(xù)經濟變革的前沿。2020年以來,集團在成功發(fā)展的基礎上,收購或建立了無與倫比的技術組合,現在已準備好利用自身獨特定位,將阿科瑪的發(fā)展軌跡推向新的高度。
因此,到2028年,阿科瑪的目標是:實現銷售額約為120億歐元,EBITDA利潤率提高到18%左右,即在2024-28年期間,銷售額年均有機增長率約為4%,EBITDA年均有機增長率約為7-8%。集團也將保持其嚴格的財務紀律,凈債務與EBITDA的比率不超過2倍。
為實現這一宏偉目標,阿科瑪將通過以下5大驅動力把可持續(xù)發(fā)展置于集團戰(zhàn)略的核心位置:
在2024-28年期間,集團的現金增值將保持強勁,可支配的經營現金流[1]總額預計約為70億歐元,相當于經營資金周轉率[2]約為70%。回報給股東的金額將比2019-23年期間增加30%左右,其中包括股息的穩(wěn)定增長,這使2024-28年期間的派息率將接近40%,還有一些機會性的股票回購。并購凈額將占2019-23年期間支出的一半,而資本支出將增加約15%,這反映了集團受通貨膨脹的影響、在脫碳方面的努力及支持集團增長的項目(尤其是電池領域)。
集團還將利用SBTi近期對其1.5°C脫碳路徑的認證,進一步加強脫碳舉措,為在2050年實現凈零碳排放鋪平道路。
所有這些要素均在"戰(zhàn)略更新 -- 引領可持續(xù)增長"演示文稿中進行了詳細說明,這些文件將在公司官網上可見:www.finance.arkema.com
[1]扣除資本支出前的自由現金流(無形資產和不動產、工廠及新增設備) |